发布日期:2025-03-08 14:59 点击次数:176
绪论抱头摇 裸舞
按照《中华东谈主民共和国预算法》《中华东谈主民共和国预算法握行条例》以及财政部《地点预决算公开操作规程》《对于鼓吹部门所属单元预算公开的领导见识》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省东谈主民政府办公厅对于进一步鼓吹预算公开责任的握行决策》条目,现将2025年部门预算公开如下:
一、单元职责
凭据和编委发(2015)25号,刚烈业绩编制4名,现存责任主谈主员4名。担负着深远宗教当作场地及宗教界东谈主士,开展探访责任,实时了解他们的念念想,匡助治理其本体困难,并上报县委统战部,信得过发达好佛谈协是党委、政府筹谋宗教界东谈主士的桥梁纽带作用。积极参与和合作筹谋部门草拟、修改县委出台的筹谋文献和县委教唆的语言稿等材料。
二、机构竖立情况
和政县佛玄门协会是二级预算业绩单元,单元机构编制1个,刚烈机构编制东谈主数年头4东谈主,实有5东谈主,年末刚烈机构编制东谈主数4东谈主,实有东谈主数5东谈主。
三、单元出入总体情况
按照预算经管筹谋步伐,2025年部门(单元)出入包括机关预算和直属单元预算在内的汇总情况。
2025年部门出入总预算86.05万元。按照轮廓预算的原则,部门(单元)通盘收入和支拨均纳入部门预算经管。收入包括:一般专家预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、业绩收入、业绩单元筹谋收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支拨包括:一般专家服务支拨、专家安全支拨、西席支拨、科学技能支拨、社会保障和服务支拨、卫生健康支拨、交通运载支拨、住房保障支拨、其他支拨。
(一)收入预算
2025年收入预算86.05万元(详见部门/单元预算公开表1,2)。包括:
一般专家预算收入86.05万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元;
上年结转收入0万元;
其他收入0万元。
(二)支拨预算
2025年支拨预算86.05万元(详见部门/单元预算公开表3)。其中:基本支拨86.05万元, 占100%; 样貌支拨0万元,占0%。
四、一般专家预算情况
2025 年一般专家预算夙昔支拨86.05万元,包括:一般专家服务支拨64.53万元、西席支拨0.66万元、社会保障和服务支拨11.47万元、卫生健康支拨4.09万元、住房保障支拨5.3万元。具体安排情况如下(详见部门(单元)预算公开表4,5,6,7)。
(一)基本支拨
2025年基本支拨86.05万元,比2024年预算减少57.63万元,下落7 .08%,下落的主要原因是今年度东谈主员减少。
其中:东谈主员经费支拨80.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关业绩单元基本养老保障缴费、处事年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公事员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支拨、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、糊口补助、辅助费、医疗费补助、助学金、奖励金、个东谈主农业分娩补贴、代缴社会保障费 、其他对个东谈主和家庭的补助等。
公用经费支拨5.32万元,主要包括:办公费、印刷费、辩论费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业经管费、差旅费、因公出洋(境)费、维修(护)费、租借费、会议费、培训费、公事理睬费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委用业务费、工会经费、福利费、公事用车开动调遣费、其他交通用度、税金及附加用度、其他商品和服务支拨、办公劝诱购置、专用劝诱购置等。
(二)样貌支拨
2025年一般专家预算财政拨款样貌支拨预算0万元。
经济社会发展样貌0个。
保障运转经费 0个。
其他样貌0个。
(三)支拨功能分类阐述
1.一般专家服务(201)政府办公厅(室)及关系机构事务(03)行政开动(01)2025年预算数为80.73万元,比2024年预算加多13.48万元;主要原因是今年度东谈主职工资增涨,东谈主员经费支拨随之加多。
2、各人团体事务(201)工会事务(2906)2025年预算数为0.88万元,比2024年预算加多0.7万元;主要原因是今年度东谈主职工资增涨。
3、西席支拨(205)教育及培训(08)培训支拨(03)2025年预算数为0.66万元,比2024年预算加多0.12万元,主要原因是今年度东谈主员资增涨。
4、社会保障和服务支拨(208)行政治业单元养老支拨(05)机关业绩单元基本养老保障缴费支拨(05)2025年预算数为7.06万元,比2024年预算加多1.23万元,主要原因是今年度东谈主员资增涨。
社会保障和服务支拨(208)行政治业单元养老支拨(05)机关业绩单元处事年金缴费支拨(06)2025年预算数为31.58万元,比2024年预算减少2.8万元;主要原因是今年度东谈主员减少,机关业绩单元基本养老保障缴费支拨随之减少。
社会保障和服务支拨(208)财政对其他社会保障基金的补助(27)财政对工伤保障基金的补助(02)2025年预算数为0.14万元,ady比2024年预算加多0.01万元;主要原因是东谈主职工资增涨。
5、卫生健康支拨(210)行政治业单元医疗(11)公事员医疗补助(03)2025年预算数为4.04万元,比2024年预算加多2.12万元;主要原因是东谈主员今年度东谈主员资增涨。
卫生健康支拨(210)财政对基本医疗保障基金的补助(12)财政对职工基本医疗保障基金的补助(01)2025年预算数为0.66万元,比2024年预算加多0.31万元,主要原因是今年度东谈主员资增涨。
6、住房保障支拨(221)住房创新支拨(02)住房公积金(01)2025年预算数为5.3万元,比2024年预算加多2.01万元;主要原因是今年度东谈主员资增涨。
五、部门(单元)一般专家预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况阐述
“三公”经费预算0万元,较2024年预算无变化。
1.因公出洋(境)用度0万元,较2024年预算无变化。
2.公事理睬费0万元,较2024年预算无变化。
3.公事用车购置及开动调遣费0万元(其中:公事用车购置0万元,公事用车开动调遣费0万元),较2024年预算无变化。
(二)培训费预算情况阐述
4.培训费0万元,较2024年预算无变化。
(三)会议费预算情况阐述
5.会议费0万元,较2024年预算无变化。
六、一般专家预算财政拨款机关开动经费情况
机关开动经费5.32万元,较2024年预算加多3.72万元,主要原因是今年度办公经费加多。
七、政府采购安排情况
2025年,单元政府采购预算总和0万元,其中:政府采购货品预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2025年,单元面向中小企业预留政府采购样貌预算金额0万元,小微企业预留政府采购样貌预算金额0万元。
八、国有钞票占用情况
上年末固定钞票金额为2.04万元。其中:办公用房 0平淡米,价值 0万元。预算部门(单元)共有公事用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的劝诱价值0万元。2025年拟采购固定钞票约 0万元。
九、其他艰苦事项情况阐述
(一)政府性基金预算支拨情况
爸爸的乖女儿,打飞机,口交还让禸#萝莉2025年未安排预算,政府性基金预算支拨情况表为空表。
(二)非税收入情况
本单元2025年无非税收入。
(三)要点样貌情况
本单元年头预算未安排样貌支拨,无要点样貌阐述
(四)部门经管改换支付情况
未安排预算,单元经管改换支付表为空表。
(五)国有本钱筹谋预算支拨情况
未安排预算,国有本钱筹谋预算支拨情况表为空表。
十、名词施展
1、财政拨款:指由一般专家预算、政府性基金预算、国有本钱筹谋预算安排的财政拨款数。
2、一般专家预算:包括专家财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户经管资金:包括专户经管行政治业性收费(主淌若西席收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括业绩收入、业绩筹谋收入、其他收入等。
5、基本支拨:包括东谈主员经费、公用经费(定额)。其中,东谈主员经费包括工资福利支拨、对个东谈主和家庭的补助。
6、样貌支拨:部门(单元)支拨预算的构成部分,是各部门(单元)为完成其特定的行政任务或业绩发展贪图,在基本支拨预算除外编制的年度样貌支拨规划。
7、“三公”经费:指因公出洋(境)费、公事用车购置及开动调遣费和公事理睬费。其中,因公出洋(境)费反应单元公事出洋(境)的国际旅费、海外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等支拨;公事用车开动调遣费反应单元按步伐保留的公事用车租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、安全奖励用度等支拨;公事理睬费反应单元按步伐开支的各样公事理睬(含外宾理睬)支拨。
8、机关开动经费:为保障行政单元(包括实行公事员经管的业绩单元)开动用于购买货品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般劝诱购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业经管费、公事用车开动调遣费以特殊他用度。
和政县和政县释教玄门协会
2025年2月10日
附件:卜家庄乡 2025年单元预算公开表
附件1
表一、部门/单元出入总体情况表
单元:万元
表二、部门/单元收入总体情况表
单元:万元
备注:无内容应公开空表并阐述情况。