发布日期:2025-03-08 13:51 点击次数:130
2025年中国释教协会西藏分会部门预算
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目 录
第一部分 中国释教协会西藏分会八成
一、主要职责
二、部门机构莳植
三、部门预算组成
第二部分 2025年部门预算表
第三部分 2025年部门预算情况证据
一、部门预算进出增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运转经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有金钱占有使用情况
六、名堂绩效方针情况
七、其他需要证据的情况
第四部分 名词解释
第一部分 中国释教协会西藏分会八成
一、主要职责
1.坚抓以习近平新期间中国特点社会观点念念想为指导,坚硬拥护中国共产党的指引和社会观点轨制,深化学习贯彻中国特点社会观点宗教表面,贯彻落实党的宗教责任基本方针和法律执法,积极激动藏传释教与社会观点社会相适合。
2.坚抓党中央对十四世达赖的定性和对达赖集团来往方针,深化开展反划分来往,珍惜故国长入,加强民族配合,坚抓虚度年华自办原则,确保我区寺庙不受境外势力操控,珍惜宗教善良、佛事和气、寺庙调解,促进西藏社会大局结识。
3.坚抓保护正当、制止行恶、进犯顶点、反抗浸透、打击违规的原则,认定、处分藏传释教寺庙僧尼、经师、高僧、活佛,珍惜藏传释教时常递次。协助党和政府配置健全寺庙处分长效机制,制定寺规僧约等礼貌轨制,指导寺庙管委会照章处分、民主处分、社会处分。指导寺庙佛事算作处分,淡化藏传释教消沉影响。
4.协助党和政府对寺庙僧尼开展国民证据注解、法治证据注解、政事证据注解、文化证据注解、宗教证据注解,指导梵学院办学和寺庙僧尼证据注解,配合率领藏传释教界东谈主士、寺庙僧尼、信教大家爱国爱教,遵命宪法、法律、执法、礼貌和战略。
5.协助落实利寺惠僧战略,实时向党和政府反馈藏传释教界东谈主士、寺庙僧尼、信教大家的念念想动态及正当诉求,珍惜藏传释教界东谈主士、寺庙僧尼和信教大家的正当职权。
6.坚抓藏传释教中国化标的,以社会观点中枢价值不雅为引颈,发掘扬善抑恶、对等优容、扶贫济苦等藏传释教积极念念想,组织高僧大德对藏传释教教义教规作出与社会观点社会相适合的阐释,促进藏传释教健康传承。
7.规划藏传释教文化,开展梵学念念想成立,办好《西藏释教》汉藏文版和西藏释教网。
8.在对等、友好的基础上开展对酬酢往,作念好对外宣传西藏责任。
9.指导各地市释教协会责任。
10.完成自治区党委和自治区东谈主民政府交办的其他任务。
二、部门(单元)机构莳植情况
中国释教协会西藏分会机关内设3个处室:办公室(机关党委、政工东谈主事处)、综同规划室(教义阐释办公室)、教务处(格西拉让巴办公室)。设机关后勤服务中心,《西藏释教》裁剪部。处分西藏拉萨木如印经院。七市地设有释教协会。
三、部门预算组成
本单元无下属单元,部门预算为中国释教协会西藏分会部门预算。
第二部分 2025年部门预算表
表格详见附件。
第三部分 2025年部门预算情况证据
一、部门预算进出增减变化情况
2025年本部门收入预算2,196.76万元,比上年(2024年预算数2,062.83万元)加多133.93万元,增长6.49%,主要原因是比拟2024年,单元东谈主员加多,东谈主员经费、公用经费等加多;支拨预算2,196.76万元,比上年(2024年推论数2,062.83万元)加多133.93万元,增长6.49%,主要原因是比拟2024年,单元东谈主员加多,东谈主员经费、公用经费等加多。
2025年收入总预算2,196.76万元,财政拨款收入2,196.76万元。包括:一般寰宇服务支拨1,763.13万元、社会保障和办事支拨250.26万元、卫生健康支拨79.11万元、住房保障支拨104.27万元。
2025年支拨预算2,196.76万元,四色其中:基本支拨1,648.50万元,占75.04%;名堂支拨548.26万元,占24.96%。
二、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费27.9万元,比上年减少21.3万元,下跌43.29%,主要原因是:厉行省俭过紧日子,压减“三公”经费,而况减少公事用车购置费19.8万。其中:公事用车购置及运转珍惜费27.9万元(公事用车购置费0.00万元,比上年减少19.8万元;公事用车运转珍惜费27.9万元,比上年减少……1.5万元。)比上年减少21.3万元,下跌43.29%,主要原因是:厉行省俭过紧日子,压减“三公”经费,而况减少公事用车购置费19.8万;公事理睬费0.00万元,比上年减少0.00万元,下跌0.00%,主要原因是:。2025年因公出洋(境)个团0.00组、0.00东谈主,公事用车购置0.00辆、保有9量,国内公事理睬0.00批次、0.00东谈主。
三、机关运转经费安排情况
20245年,本部门机关运转经费安排157.69万元,比上年加多2.74万元,增长1.77%,主要原因是:东谈主员加多,相关运转经费加多。
四、政府采购情况
2025年本部门政府采购安排0.00万元,其中:货品类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元等。
五、国有金钱占有使用情况
截止2025年1月20日,本部门固定金钱组成情况为:房屋7076.43平方米,车辆9辆,单价在50万元以上通用开发3台(套),单价在100万元以上专用开发0.00台(套)。今年度无拟购置固定金钱。
六、名堂绩效方针情况
2025年,实行绩效方针处分名堂10个,资金548.26万元,兑现名堂支拨绩效方针处分全秘籍。其中本部门要点名堂绩效方针情况如下:
要点名堂
预算数(单元:万元)
绩效方针
责任业务经费
293.48
强政事培训、法治证据注解、国防证据注解和国情证据注解,增强国度意志、公民心志、法治意志。
专项责任经费
48
保障好会长在藏时刻算作。
《西藏释教》
藏汉刊物
46.8
编印《西藏释教》藏汉刊物,加强对宗教教职东谈主员的政事、法治证据注解和国情证据注解,激动“国度意志、公民心志、法治意志”证据注解。
七、其他需要证据的情况
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单元从本级财政部门得到的财政预算资金收入。
二、行状收入:指行状单元开展专科业务算作及援救算作所得到的收入。
三、盘算推算收入:指行状单元在专科业务算作过火援救算作之外开展非孤独核总盘算推算算作得到的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行状收入”、“盘算推算收入”等除外的收入。主要瑕瑜本级财政拨款、进款利息收入、行状单元固定金钱出租收入等。
五、上年结转:指以昨年度安排、结转到今年仍按原章程用途不息使用的资金。
六、用行状基金弥补进出差额:指行状单元在用畴前的“财政拨款收入”、“行状收入”、“盘算推算收入”、“其他收入”不及以安排畴前支拨的情况下,使用以昨年度鸠合的行状基金(行状单元畴前进出相抵后按国度章程索要、用于弥补以后年度进出差额的基金)弥补今年度进出缺口的资金。
七、基本支拨:指为保障机构时常运转、完成日常责任任务而发生的东谈主员支拨和公用支拨。
八、名堂支拨:指在基本支拨之外为完成特定行政任务或行状发展方针所发生的支拨。
九、盘算推算支拨:指行状单元在专科业务算作过火援救算作之外开展非孤独核总盘算推算算作发生的支拨。
十、行政经费(机关运转经费):指用于保管行政(参公)单元机构运转的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业处分费、差旅费、因公出洋(境)用度、维修(护)费、租出费、会议费、培训费、公事理睬费、专用材料费、被装购置费、福利费、公事用车运转珍惜费、其他交通用度、医疗费补助、办公开发购置、专用开发购置、信息网罗及软件购置更新、公事用车购置、其他交通用具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费:是指部门(单元)使用财政拨款安排的因公出洋(境)费、公事用车购置及运转珍惜费和公事理睬费。其中:因公出洋(境)费反馈公事出洋(境)的国际旅费、海外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等支拨;公事用车购置费反馈公事用车购置支拨(含车辆购置税、执照费),公事用车运转珍惜费反馈公事用车燃料费、维修费、保障费等支拨;公事理睬费反馈按章程开支的各种公事理睬(含外宾理睬)用度。
十二、要点名堂:贯彻落实自治区党委、政府首要方针战略和方案部署的名堂,秘籍面广、影响力大、社会原谅度高、实施期长的名堂,或与本部门职能职责密切相关的名堂或预算安排支拨相对较大的名堂。